11.12.2014
с 10:00-15:30,
начало регистрации с 9:30
г. Киев, ул. А. Малышко, 1, отель «Братислава», зал "Аудитория", ст/м. "Дарница"
Незалежний бухгалтер-експерт, консультант-практик з питань оподаткування та бухгалтерського обліку. Досвід роботи в області проведення семінарів та податкового консультування понад 20 років. Автор численних публікацій в різних бухгалтерських виданнях (газета «Бухгалтерія», електронний тижневик «Бухгалтер і Закон», ін.).
Часть 1. Кардинальные НДС изменения, действующие с 2015 года.
1. Что представляет собой система электронного администрирования НДС. Права и обязанности налогоплательщиков и контролирующих органов. Разграничение полномочий и ответственности.
2. Правила формирования налоговых обязательств и налогового кредита после 1 января 2015 года. Что изменится, а что останется по-старому. Как будет работать правило первого события для продавца и покупателя.
3. Обязательное оформление налоговых накладных и расчетов корректировок в электронной форме. Что означает электронная форма, обязательные реквизиты, проверка электронных документов у получателя.
4. Новый порядок регистрации налоговых накладных и РК в ЕРНН. Как будет работать ФОРМУЛА регистрации налоговых накладных. Срок регистрации. Что делать, если допущена ошибка при регистрации налоговой накладной.
5. Особенности оформления других документов, связанных с учетом НДС помимо налоговых накладных: чеков, счетов, транспортных билетов, бухгалтерских документов. В каком случае они могут стать альтернативой формирования налогового кредита и налоговых обязательств, а в каких их не достаточно.
6. Новые правила заполнения итоговых показателей декларации по НДС. Порядок переноса отрицательного значения, получения бюджетного возмещения, уплаты согласованных налоговых обязательств по НДС в бюджет.
7. Переходный период. Как не потерять старые налоговые накладные, накопленный ранее отрицательный НДС, переплаты на лицевом счете налогоплательщика.
8. Оформление РК к переходящим операциям. Что необходимо учитывать для правильного формирования НК и НО.
9. Новый порядок формирования налоговых обязательств и налогового кредита при импорте услуг. Как подтверждается налоговый кредит, в какой момент формируется, как отражается в декларации по НДС.
10. Изменения в порядке регистрации плательщиков НДС, порядке ведения реестров налоговых накладных, порядке формирования налоговых обязательств при продаже ниже цены приобретения, обычные цены для НДС после 1 января 2015 года.
Часть 2. Подготовка к составлению годовой декларации по прибыли за 2014 год с учетом особенностей налогообложения всех основных хозяйственных операций.
1. Форма декларации по прибыли, необходимые приложения – краткий общий обзор. Стыковка показателей декларации с финансовой отчетностью. Какие показатели годовой декларации по прибыли повлияют на правила налогообложения предприятия в 2015 году (уплату авансовых взносов).
2. Построчный комментарий заполнения декларации с учетом особенностей налогообложения каждой хозяйственной операции:
2.1. Даты и нюансы формирования ДОХОДОВ от различных хозяйственных операций. Их отражение в декларации по прибыли:
2.2. Даты и нюансы формирования РАСХОДОВ в различных ситуациях, отражение в декларации:
2.3. Налогообложение отдельных хозяйственных операций:
3. Основные средства и необоротные активы предприятия. Порядок распределения по группам, особенности начисления амортизации в различных ситуациях, учет ремонтов и улучшений, отражение результатов ликвидации ОФ.
4. Исправление ошибок прошлых периодов: в текущей декларации или УР? Имеет ли значение срок предоставления УР при исправлении ошибок. Практические примеры формирования итоговых показателей декларации с учетом исправления ошибок.
5.. Порядок отражения в годовой декларации авансовых взносов 2014 года, переплат по налогу на прибыль, налога на дивиденды. Практические примеры заполнения. Показатели, переходящие на 2015 год.
6. Порядок уплаты согласованных налоговых обязательств по итогам 2014 года и авансовых взносов в 2015 году.
Часть 3. Другие вопросы налогообложения, актуальные на дату проведения семинара: военный сбор, отчетность 1-ДФ, отношения с Крымскими контрагентами, валютное регулирование и др.
Ответы на вопросы участников семинара.Стоимость участия за одного человека:
650 грн. – без питания;
700 грн. - с кофе-брейк;
780 грн. - с обедом.
(без НДС, юр.лицо, плательщик единого налога 5%).
СКИДКИ:
При участии двух человек и более от одной компании (коллеги), скидка - 5%,
после первого посещения, выдается постоянная скидка - 10%,
после 10 посещений, скидка - 15%.
Конференц-зал укомплектован столами для удобства работы, акустикой, проектором, имеется индивидуальная розетка и wi-fi.
В фойе на протяжении всего семинара - горячий чай, кофе с конфетами!
В стоимость включено: лекционная часть, комфортный зал со столами, кофе-пауза или обед в ресторане, методическое пособие для практической работы на семинаре, писменные принадлежности.
Актуальные для Вас вопросы, заранее присылайте на e-mail: info@ukrseminar.kiev.ua для более глубокого изучения Вашего вопроса лектором!
В случае, если вы оплатили, но не можете принять участие, то необходимо сообщить об этом нам за 2 дня до начала семинара и Ваша сумма переходит на следующий семинар.
Без уведомления об отсутствии, услуги считаются оказанными!
Во время регистрации с нашей стороны выдается весь пакет первичных документов.
Предварительная регистрация:
(044) 337-07-35, (044) 361-52-77, (099) 603-10-33,
e-mail: info@ukrseminar.kiev.ua
e-mail: ukrseminar@gmail.com
e-mail: ukrseminar@i.ua
1. Заполните всего два поля и наш менеджер свяжется с Вами, чтобы оформить заявку
2. Вы также можете сразу оплатить участие в семинаре, счет-фактура в формате Exel: