Рассылка:  

Анонсы семинаров

Подготовка к составлению отчетности за 3 квартал 2014 года, обзор последних законодательных изменений, в т.ч.: военный сбор, новости НДС, налогообложение прибыли, единый налог.

10.10.2014
с 10:00-15:30,
начало регистрации с 9:30
г. Киев, ул. А. Малышко, 1, отель «Братислава», зал "Аудитория", ст/м. "Дарница"

СЕМИНАР ПРОВОДЯТ:

Бондарева Елена Викторовна

Независимый бухгалтер-эксперт, консультант-практик по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. Опыт работы в области проведения семинаров и налогового консультирования более 20 лет. Автор многочисленных публикаций в различных бухгалтерских изданиях (газета «Бухгалтерия», электронный еженедельник «Бухгалтер и Закон», др.).

НА СЕМИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:
На семинаре: обзор наиболее важных законодательных изменений, принятых в течении 3-го квартала 2014 года, Новации связанные с НДС, кардинальные изменения порядка работы плательщиков НДС с 1 января 2015 года. Порядок вступления в силу. Подводные камни. Практические примеры и ситуации. Вопросы оформления налоговых накладных. Изменение валютного законодательства. Все о Военном сборе. Обобщающие разъяснения по Прибыли. Очередные изменения в налогообложении НДФЛ пассивных доходов. Налогообложение доходов работников, призванных на военную службу. Порядок обнаружения и исправления ошибок по НДФЛ с учетом трактовки налоговой. Основные правила индексации заработной платы. Новый порядок учета плательщиков налогов и сборов.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Обзор наиболее важных законодательных изменений, принятых в течение 3 квартала 2014 года по вопросам налогового и бухгалтерского учета. Хронология вступления в силу, в т.ч.: изменения в НКУ, военный сбор, изменения валютного законодательства; введение электронной отчетности по НДС; изменения в порядке применения обычных цен; появление ряда обобщающих налоговых разъяснений по прибыли, налогообложение недвижимого имущества и др.

3. Кардинальные изменения порядка работы плательщиков НДС с 1 января 2015 года: изменения в порядке регистрации плательщиков НДС, новый порядок применения обычных цен, изменения порядка регистрации налоговых накладных, введение спецсчетов... Порядок вступления в силу. Подводные камни. Практические примеры и ситуации.

4. Текущие вопросы налогообложения НДС: работа с различными категориями контрагентов, основные критерии налоговиков, используемые для «непризнания» налогового кредита (из-за ошибок в додатке 5, налоговых накладных, неблагонадежности контрагентов и т.п.). Законные и не законные способы давления на налогоплательщиков. Аргументы для защиты, варианты поведения в сложных ситуациях.

5. Традиционные вопросы оформления налоговых накладных с учетом практики последних разъяснений и трактовок налоговых органов. Практические ситуации (особое внимание присланным заранее вопросам).

6. Все о Военном сборе. Объект, база налогообложения, классификация доходов (зарплата, приравненные к зарплате выплаты, договора ГПХ, арендные доходы, неденежные доходы, больничные). Порядок уплаты, ответственность.

7. Очередные изменения в налогообложении НДФЛ пассивных доходов: процентов, дивидендов. Сроки вступления в силу, хронология действия различных ставок налогообложения этого вида доходов.

8. Налогообложение доходов работников, призванных на военную службу. Порядок начисления, удержания НДФЛ и ЕСВ.

9. Порядок обнаружения и исправления ошибок по НДФЛ с учетом трактовки налоговой. Комментарий к наиболее спорным и распространенным выплатам: матпомощь, обучение, медицинское обслуживание, путевки.

10. Основные правила индексации заработной платы. Ответственность.

11. Единый налог. Комментарии спорных и нестандартных ситуаций. Отчетность, ошибки, ответственность. В первую очередь внимание уделяется присланным заранее вопросам.

12. Новый порядок учета плательщиков налогов и сборов. Обязательные действия налогоплательщиков в различных ситуациях: смена юридического адреса, смена должностных лиц. Сроки, документы, ответственность. Особенности порядка учета плательщиков НДС, даты регистрации, снятия с учета, перерегистрации.

13. Налог на прибыль. Комментарий последних разъяснений, в т.ч. налогообложение возвратной финансовой помощи, гарантийные ремонты и замены. Ответы на заранее присланные вопросы.

14. Ответы на общие вопросы участников семинара.


Индивидуальный подход лектора
 
комфортные кресла - индивидульно для каждого участника 

Лучшая акустика, проекция видео информации и освещения! 

Стоимость участия за одного человека:

650 грн. – без питания;

700 грн. - с кофе-брейк;

  780 грн. - с обедом.

(без НДС, юр.лицо, плательщик единого налога 5%).  

СКИДКИ:

При участии двух человек и более от одной компании (коллеги), скидка - 5%,

после первого посещения, выдается постоянная скидка - 10%,

после 10 посещений, скидка - 15%.

Конференц-зал укомплектован столами для удобства работы, акустикой, проектором, имеется индивидуальная розетка и wi-fi.

В фойе на протяжении всего семинара - горячий чай, кофе с конфетами!

В стоимость  включено: лекционная часть, комфортный зал со столами, кофе-пауза или обед в ресторане, методическое пособие для практической работы на семинаре, писменные принадлежности.

 Актуальные для Вас вопросы, заранее присылайте на e-mail: info@ukrseminar.kiev.ua для более глубокого изучения Вашего  вопроса лектором!

В случае, если вы оплатили, но не можете принять участие, то необходимо сообщить об этом нам за 3 дня до начала семинара и Ваша сумма переходит на следующий семинар.
Без уведомления об отсутствии, услуги считаются оказанными!
Во время регистрации с нашей стороны выдается весь пакет первичных документов. 

Предварительная регистрация:

(044) 337-07-35, (044) 361-52-77, (099) 603-10-33,

e-mail: info@ukrseminar.kiev.ua

e-mail: ukrseminar@gmail.com

e-mail: ukrseminar@i.ua

Оформить заявку на участие:

1. Заполните всего два поля и наш менеджер свяжется с Вами, чтобы оформить заявку

Ваше имя:
Ваш телефон.:





2. Вы также можете сразу оплатить участие в семинаре, счет-фактура в формате Exel:

КАРТА ПРОЕЗДА:

Фотогаллерея
Случайное фото:

перейти в фотогаллерею